|
|
Faktúra |
73032012
|
mäsové výrobky
|
219,28 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00740
|
ABC akcia
|
10,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00741
|
ABC akcia
|
368,00 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00742
|
réžia obedy
|
92,88 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00743
|
soc. fond obedy
|
7,20 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Základná umelecká škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00744
|
obedy
|
30,84 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Detský domov SLON |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00745
|
obedy réžia
|
881,07 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00746
|
obedy soc. fond
|
95,62 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Záklaná Škola |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
S00747
|
obedy HN
|
167,94 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
Odbor socialných vecí a rodiny |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120041
|
inventár
|
280,87 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
|
|
NORMA |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1207466
|
čistenie rohoží
|
23,90 |
s DPH |
|
26.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2115711815
|
vodné,stočné
|
938,59 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22049
|
školské ovocie
|
72,21 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2122200401
|
školské tlačivá
|
13,00 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
zemiaky
|
120,00 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
Ondrej Kolenič |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212012237
|
mrazené potraviny
|
354,12 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1201300767
|
potraviny
|
96,30 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120025
|
up date WINIBEU
|
12,00 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4420002725
|
zemný plyn 1/2012
|
254,00 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117412111
|
dobropis za teplo 12/2011
|
-12 854,17 |
s DPH |
|
31.12.2011 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |