|
|
Faktúra |
20120140
|
ročná uzávierka
|
24,00 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1202009
|
stroj do posilňovne
|
89,80 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
Eurox, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
736
|
strava zamestnancov
|
758,52 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012059
|
oprava učebne
|
541,92 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
Ing. Jozef Petro - stolárstvo |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120169
|
update Winpam
|
12,00 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
D-BAND servis spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
117401121
|
teplo 1/2012
|
6 577,61 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort, a.s. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012320010
|
maľovanie
|
108,91 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1630000662
|
platba za odpad
|
4 118,40 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
|
|
Mesto Prešov |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1712
|
revízia komínov
|
68,00 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
|
|
|
KOMIN SERVIS |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120013
|
tlac pozvánok
|
21,84 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
HANEL s.r.o. |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
738
|
strava detí v HN
|
165,90 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
737
|
prídel zo SF strava
|
82,32 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
|
|
|
Školská Jedáleň |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21203589
|
odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
120013
|
oprava skladu materiálu
|
1 184,76 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nagyová Ľudmila |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2012090354
|
zemiaky
|
100,00 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ondrej Kolenič |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
52012/00248
|
potraviny
|
362,48 |
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD spol.s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212020493
|
mrazená hydina
|
198,88 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20120333
|
školenie PaM
|
34,00 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22012004
|
koberec do zborovne
|
252,00 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
IMKOTEX SK |
|
|
|
24.11.2013 |
|
|
Faktúra |
16120294
|
termoregulácia
|
8 891,95 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2013 |